08.07.2014 11:09
Číslo faktúry
8763655550
Predmet faktúry
za služby pevnej siete (1.6.2014-30.6.2014)
Celková cena vrátane DPH
14,60
Dátum doručenia
7.7.2014
Dátum vyhotovenia
3.7.2014
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
08.07.2014 08:14
Číslo faktúry
140037
Predmet faktúry
za stravu 06/2014
Celková cena vrátane DPH
602,10
Dátum doručenia
27.6.2014
Dátum vyhotovenia
27.6.2014
Dodávateľ
Základná škola
Adresa dodávateľa
Topoľova 8, 94901...
08.07.2014 08:13
Číslo faktúry
7406115474
Predmet faktúry
za mobilné služby (22.5.2014-21.6.2014)
Celková cena vrátane DPH
4,99
Dátum doručenia
23.6.2014
Dátum vyhotovenia
22.6.2014
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
20.06.2014 09:01
Číslo faktúry
140101228
Predmet faktúry
za tovar:
kompatibilný toner HP CB435A 1500 strán,
kompatibilný Samsung CLP 310,315 cyan 1000 strán
kompatibilný Samsung CLP 310,315 black 1000 strán
Celková cena vrátane DPH
49,68
Dátum...
20.06.2014 08:55
Číslo faktúry
140101227
Predmet faktúry
za tovar:
kompatibilný toner HP CB435A 1500 strán,
kompatibilný Samsung CLP 310,315 yellow 1000 strán
kompatibilný Samsung CLP 310,315 magenta 1000 strán
Celková cena vrátane DPH
57,40
Dátum...
20.06.2014 08:53
Číslo faktúry
7405333273
Predmet faktúry
za mobilné služby (08.5.2014-07.6.2014)
Celková cena vrátane DPH
6,50
Dátum doručenia
11.6.2014
Dátum vyhotovenia
8.6.2014
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
20.06.2014 08:51
Číslo faktúry
2014602895
Predmet faktúry
za dodávku tepelnej energie,vodné a stočné (1.5.2014-31.5.2014)
Celková cena vrátane DPH
215,95
Dátum doručenia
11.6. 2014
Dátum vyhotovenia
5.6.2014
Dodávateľ
NTS, a.s.
Adresa...
20.06.2014 08:48
Číslo faktúry
1762645874
Predmet faktúry
za služby pevnej siete (1.5.2014-31.5.2014)
Celková cena vrátane DPH
14,39
Dátum doručenia
7.5.2014
Dátum vyhotovenia
6.6.2014
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
06.06.2014 10:58
Číslo faktúry
1400281
Predmet faktúry
za služby BOZP a PO 6/2014
Celková cena vrátane DPH
40,00
Dátum doručenia
6.6.2014
Dátum vyhotovenia
4.6.2014
Dodávateľ
Ing. Milanna Kopčová
Adresa dodávateľa
Zombova 9,040 23...
06.06.2014 10:37
Číslo faktúry
20140203
Predmet faktúry
materiál pre keramickú dielňu:
glazúry - A4114, A0426, A4174 PK 690 CARMEN
hlina - Kv biela, LIBOR, GUS 254 biela, GUS 354 samot 25%, GUS 356 čierna
expedičné náklady
Celková cena vrátane DPH
136,68
Dátum...