01.04.2015 08:37
Číslo faktúry
7428467600
Predmet faktúry
za elektrickú energiu za marec 2015
Celková cena vrátane DPH
78,50 €
Dátum doručenia
1. 3. 2015
Dátum vyhotovenia
2. 3. 2015
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Adresa...
01.04.2015 08:34
Číslo faktúry
150011
Predmet faktúry
za stravu 2/2015, 222 porcii
Celková cena vrátane DPH
495,06 €
Dátum doručenia
27. 2. 2015
Dátum vyhotovenia
27. 2. 2015
Dodávateľ
ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa
Topoľová 8. 949...
31.03.2015 13:42
Číslo faktúry
8771583463
Predmet faktúry
za služby pevnej siete (1.2.2015 - 28.2.2015)
Celková cena vrátane DPH
14,00 €
Dátum doručenia
28. 2. 2015
Dátum vyhotovenia
3. 3. 2015
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
31.03.2015 13:39
Číslo faktúry
7428467600
Predmet faktúry
za elektrickú energiu za marec 2015
Celková cena vrátane DPH
78,50 €
Dátum doručenia
1. 3. 2015
Dátum vyhotovenia
2. 3. 2015
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Adresa...
31.03.2015 13:35
Číslo faktúry
150011
Predmet faktúry
za stravu 2/2015, 222 porcii
Celková cena vrátane DPH
495,06 €
Dátum doručenia
27. 2. 2015
Dátum vyhotovenia
27. 2. 2015
Dodávateľ
ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa
Topoľová 8. 949...
31.03.2015 13:32
Číslo faktúry
3053560256
Predmet faktúry
odber stravných lístkov
Celková cena vrátane DPH
2523,98 €
Dátum doručenia
26.2.2015
Dátum vyhotovenia
27.2.2015
Dodávateľ
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.
Adresa...
31.03.2015 13:27
Číslo faktúry
7501822796
Predmet faktúry
za mobilný telefón (22.1.2015 - 21. 2. 2015)
Celková cena vrátane DPH
4,99 €
Dátum doručenia
21.2.2015
Dátum vyhotovenia
22.2.2015
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
16.02.2015 10:25
Číslo faktúry
2015600420
Predmet faktúry
za dodávku tepelnej energie,vodné a stočné (1.1.2015-31.1.2015)
Celková cena vrátane DPH
631,22 €
Dátum doručenia
31.1. 2015
Dátum vyhotovenia
9.2.2015
Dodávateľ
NTS,...
16.02.2015 10:23
Číslo faktúry
20150104
Predmet faktúry
za služby BOZP a PO 2/2015
Celková cena vrátane DPH
40,00
Dátum doručenia
4.2.2015
Dátum vyhotovenia
4.2.2015
Dodávateľ
Ing. Milanna Kopčová
Adresa dodávateľa
Zombova 9,040 23...
16.02.2015 10:21
Číslo faktúry
1770610468
Predmet faktúry
za služby pevnej siete (1.1.2015 - 31.1.2015)
Celková cena vrátane DPH
14,17 €
Dátum doručenia
31.1.2015
Dátum vyhotovenia
3.2.2015
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...