Archív článkov

BOZP a PO 10/2021

24.11.2021 11:21
  Číslo faktúry 21217 Predmet faktúry BOZP a PO 10/2021 Celková cena vrátane DPH  50,00 € Dátum doručenia 31.10.2021 Dátum vyhotovenia 05.11.2021 Dodávateľ  Eva Cíbiková Adresa dodávateľa Pod Orešinou...

SWAN internet 11/2021

24.11.2021 11:16
  Číslo faktúry 1211105185 Predmet faktúry internet za 11/2021 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 02.11.2021 Dátum vyhotovenia 02.11.2021 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Landererova 12, 811...

ZŠ obedy 10/2021

24.11.2021 11:10
Číslo faktúry 202152 Predmet faktúry obedy pre klientov zariadenia  10/2021 Celková cena vrátane DPH 806,96 € Dátum doručenia 31.10.2021 Dátum vyhotovenia 02.11.2021 Dodávateľ ZŠ Topoľová  Adresa...

Slovak Telekom - pevná sieť za 11/2021

24.11.2021 11:07
Číslo faktúry 8293643994 Predmet faktúry služby pevnej siete 11/21 Celková cena vrátane DPH 15,32€ Dátum doručenia 31.10.2021 Dátum vyhotovenia 01.11.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa dodávateľa Bajkalská...

stráženie objektu 10/21

24.11.2021 11:05
Číslo faktúry 20210679 Predmet faktúry stráženie objektu cez SRP Celková cena vrátane DPH 42,00 € Dátum doručenia 31.10.2021 Dátum vyhotovenia 31.10.2021 Dodávateľ  Ing. Norbert Čanaky - KOBRA Adresa...

pomôcky pre klientov - nomiland 2

24.11.2021 11:03
Číslo faktúry 22204597 Predmet faktúry  didaktické pomôcky Celková cena vrátane DPH 31,85 € Dátum doručenia 21.10.2021 Dátum vyhotovenia 21.10.2021 Dodávateľ  NOMIland, s.r.o. Adresa...

kurz bazálna stimulácia

24.11.2021 10:37
Číslo faktúry 22021143 Predmet faktúry Základný kurz Bazální stimulace pre 11 os. 18.-19.10.2021 Celková cena  1399,97 € Dátum doručenia 19.10.2021 Dátum vyhotovenia 19.10.2021 Dodávateľ  INSTITUT Bazální stimulace...

Stormware Pohoda účtovný program 2022

24.11.2021 10:31
Číslo faktúry 202201280 Predmet faktúry servis 2022    Celková cena vrátane DPH 165,60 € Dátum doručenia 18.10.2021 Dátum vyhotovenia 15.10.2021 Dodávateľ  STORMWARE s.r.o. Adresa dodávateľ Matúšová...

kancelárske potreby - optická jednotka

24.11.2021 10:20
Číslo faktúry 6202152765 Predmet faktúry optická jednotka, toner do tlačiarne Celková cena vrátane DPH 34,62 € Dátum doručenia 13.10.2021 Dátum vyhotovenia 13.10.2021 Dodávateľ  Ledum Kamara SK s.r.o. Adresa...

stojany na dezinfekciu

24.11.2021 10:12
Číslo faktúry 6201025787 Predmet faktúry  stojany na dezinfekciiú, automatické dávkovače Celková cena vrátane DPH 259,00 € Dátum doručenia 14.10.2021 Dátum vyhotovenia 14.10.2021 Dodávateľ  Internet Mall Slovakia,...

Záznamy: 91 - 100 zo 1166

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>